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INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS CORTE ENERO - MAZO 31 DE 2022 RAD I2022001753

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS CORTE ENERO - MAZO 31 DE 2022 RAD I2022001753

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 2 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 31 de marzo de 2022.

Jue, 16/06/2022 - 10:48

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS DEFENSORES DEL CIUDADANO EN EL DISTRITO CAPITAL - SEGUNDO SEMESTRE DE 2021.RAD I2022001727

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS DEFENSORES DEL CIUDADANO EN EL DISTRITO CAPITAL - SEGUNDO SEMESTRE DE 2021.RAD I2022001727

La Veeduría Distrital en virtud de las facultades que le han sido otorgadas como entidad de control preventivo y con el propósito de que su gestión se oriente hacia la efectividad en el servicio a la ciudadanía como razón de ser de la gestión pública, realiza acompañamiento a las entidades distritales para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente asociada con este aspecto.

Mié, 15/06/2022 - 12:28

Informe Gerencial - Recomendaciones documento PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 - EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. RAD I2022001726

Informe Gerencial - Recomendaciones documento PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 - EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. RAD I2022001726

Por medio de la presente se dan a conocer los resultados de la evaluación realizada por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaria General de la Alcaldía mayor de Bogotá en el documento  denominado “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 ENTIDAD: EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ”

Mié, 15/06/2022 - 12:25

Resolución 085 de 2022

Fecha de publicación: 15/06/2022 - 09:24

“Por medio de la cual se transfieren a título gratuito los predios que componen el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, identificados con folios de matrícula inmobiliaria Nos. 50S-40727785 y 50S-40727786

Resolución 085 de 2022

INFORME RANKING “MEDIR PARA MEJORAR: UNA MIRADA CIUDADANA A LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL” SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021, RADICADO 2806 Y 2865 RAD I2022001608

INFORME RANKING “MEDIR PARA MEJORAR: UNA MIRADA CIUDADANA A LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL” SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021, RADICADO 2806 Y 2865 RAD I2022001608

La Veeduría Distrital, en cumplimiento de las funciones de Control Preventivo y la Promoción del Control Social, así como del fomento de la Participación Ciudadana, presentó el informe denominado “Medir para mejorar: una mirada ciudadana a la gestión pública distrital”. Incluye en dicho informe una serie de rankings de la gestión de las entidades distritales, los sectores administrativos y los fondos de desarrollo local.

Lun, 13/06/2022 - 09:32

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL CORTE ENERO - ABRIL DE 2022 RAD I2022001654

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL CORTE ENERO - ABRIL DE 2022 RAD I2022001654

Para el periodo enero - abril de 2022 la Empresa contaba cuenta con 44 riesgos, los cuales están compuestos por 74 controles y 76 acciones. Para el periodo evaluado se alcanzó un avance promedio de gestión de los controles del 28% y de las acciones reportadas por los procesos del 28%,

Lun, 13/06/2022 - 08:58

INFORME INTEGRAL DESEMPEÑO DE AUDITORES – CICLO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD - 2022. RAD I2022001660

INFORME INTEGRAL DESEMPEÑO DE AUDITORES – CICLO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD - 2022. RAD I2022001660

La Norma ISO 9000:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario) define las Auditorías Internas de Calidad como “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los criterios de auditoría”, con el objetivo de evaluar la suficiencia y efectividad de las disposiciones de calidad de una organización mediante la recolección y uso de evidencia objetiva, e identificar y registrar las instancias de no cumplimiento con las disposiciones de calidad e indicar, hasta don

Lun, 13/06/2022 - 08:54

INFORME INTEGRAL CICLO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 2022. RAD I2022001619

INFORME INTEGRAL CICLO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 2022. RAD I2022001619

La Norma ISO 9000:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario) define las Auditorías Internas de Calidad como “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los criterios de auditoría”, con el objetivo de evaluar la suficiencia y efectividad de las disposiciones de calidad de una organización mediante la recolección y uso de evidencia objetiva, e identificar y registrar las instancias de no cumplimiento con las disposiciones de calidad e indicar, donde sea

Lun, 13/06/2022 - 08:47
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