Anexo Informe de Gestion 2025
Anexo Informe de Gestion 2025
Anexo Informe de Gestion-RenoBo-2025 con portada
Anexo Informe de Gestion-RenoBo-2025 con portada
RESOLUCIÓN No. (379) - 2025 modificación al manual de contratación versión 7
Dentro de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional. Dentro de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional.
En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría versión 1 vigencia 2025, se procede a presentar el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.
EJECUCION DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025
EJECUCION DE GASTOS DICIEMBRE DEL 01 AL 31 2025