INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES, PERÍODOS ENERO – ABRIL DE 2021 Y MAYO – AGOSTO DE 2021. RAD I202100261
De conformidad con las competencias legales y funcionales estipuladas en el artículo 2°, 9° y 12° de la Ley 87 de 1993, en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el título 4º del Decreto Nacional No. 124 de 2016, en el artículo 17 del Decreto Nacional No 648 de 2017 en relación con los roles de “Enfoque hacia la prevención” y “Evaluación de la gestión del riesgo” y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de la Empresa para dar cierre a el esquema metodológico de que trata la “Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”
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