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Seguimiento Mapa de Riesgos Septiembre - -Diciembre 2023

Seguimiento Mapa de Riesgos Septiembre - -Diciembre 2023

Un mapa de riesgos de una empresa es una herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos Institucionales, de Corrupción y otros de una Empresa y analizar su magnitud.

Se trata de una herramienta de visualización de datos para comunicar los riesgos específicos a los que se enfrenta una organización, sus controles y acciones que permitan la mitigación de la materialización del riesgo.

Mar, 16/01/2024 - 18:16

Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Publica Septiembre - Diciembre 2023

Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Publica Septiembre - Diciembre 2023

El Programa de Transparencia y Ética Pública el cual remplazo el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es el instrumento que reúne las actividades de lucha contra la corrupción y servicio al ciudadano.

Mar, 16/01/2024 - 18:06

Resolución 337 de 2023

Fecha de publicación: 12/01/2024 - 14:43

Por medio de la cual se distribuye la planta de personal de la Empresa

Resolución 337 de 2023

SEGUIMIENTO ACTUALIZACIÓN DE INMUEBLES Y PARTICIPACIONES ACCIONARIAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE ACTIVOS - SIGA VIGENCIA 2023 – RADICADO I2023003764.

SEGUIMIENTO ACTUALIZACIÓN DE INMUEBLES Y PARTICIPACIONES ACCIONARIAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE ACTIVOS - SIGA VIGENCIA 2023 – RADICADO I2023003764.

De acuerdo con la comunicación emitida por el presidente de Central de Inversiones S.A. - CISA, con radicado E2023006605 de 16 de agosto de 2023, en el que se solicita el reporte y/o actualización de inmuebles y participaciones accionarias en el Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA antes del 30 de noviembre de 2023, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.5.2.1.2 del Decreto 1778 de 2016, la Oficina de Control Interno se permite describir las actividades realizadas por la Dirección Técnica Comercial.

Mié, 10/01/2024 - 09:53

SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN VIGENCIA 2023, RETROALIMENTACIÓN RADICADO I2023003505 – RADICADO I2023003785.

SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN VIGENCIA 2023, RETROALIMENTACIÓN RADICADO I2023003505 – RADICADO I2023003785.

Una vez revisada la retroalimentación a que hace referencia la citada comunicación interna emitida por la Subgerencia de Gestión Corporativa a los responsables de los Acuerdos de Gestión, la Oficina de Control Interno, informa sobre el seguimiento realizado.

Mié, 10/01/2024 - 09:51

INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS INSTITUCIONALES RENOBO – RADICADO I2024000031.

INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS INSTITUCIONALES RENOBO – RADICADO I2024000031.

La Oficina de Control Interno en desarrollo de su rol de evaluación y seguimiento, establecido en el Decreto 648 de 2017 y teniendo en cuenta lo programado en el Plan Anual de Auditoria vigencia 2023, realizó seguimiento general a la conformación de Comités Institucionales de la Empresa, que se enuncian a continuación, el cual se encuentra fundamentado en la información suministrada por cada dependencia que lidera o encabeza los Comités Institucionales formalmente constituidos mediante acto administrativo, así mismo, la Oficina de Control Interno, realizo un análisis de ca

Mié, 10/01/2024 - 09:49
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