Estrategia de Rendición de Cuentas 2024_V1- Documento
Estrategia de Rendición de Cuentas 2024_V1- Documento
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN MARZO 2024
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN MARZO 2024
La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta
Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG 2024_ V1
Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG 2024_ V1
EJECUCION DE GASTOS MARZO 2024
EJECUCION DE GASTOS MARZO 2024
Ejecución de gastos del 01 al 31 de marzo de 2024.
Resolución 109 de 2024
"Por la cual se distribuye la planta de personal de empleados públicos y trabajadores oficiales
de la Empresa"
Resolución 109 de 2024
Plan de Acción Institucional 2024_V2
Plan de Acción Institucional 2024_V2
INFORME FINAL DE AUDITORIA PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - CONTRATACIÓN TRANSVERSAL – RADICADO I2024000627.
INFORME FINAL DE AUDITORIA PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - CONTRATACIÓN TRANSVERSAL – RADICADO I2024000627.
De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023, se realizó evaluación al Proceso de gestión contractual - Contratación transversal 2023 - Incluye San Victorino y optimización nuevo Manual de Contratación. Como parte de esta evaluación, se hace entrega del Informe Final de Auditoría.
MATRIZ ANEXA - INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - CORTE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2023 – RADICADO I2024000635.
MATRIZ ANEXA - INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - CORTE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2023 – RADICADO I2024000635.
Dentro de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional.
INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - CORTE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2023 – RADICADO I2024000635.
INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - CORTE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2023 – RADICADO I2024000635.
Dentro de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional.