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Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto en la Empresa – Cuarto Trimestre vigencia 2025

Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto en la Empresa – Cuarto Trimestre vigencia 2025

Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno a continuación, se presenta el informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto del Cuarto trimestre del año 2025, comparado con el mismo período de la vigencia 2024. Lo anterior, teniendo en cuenta la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 del 21 de enero de 2016, así como las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa y en el Distrito Capital

Vie, 13/02/2026 - 11:03

Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto en la Empresa – Tercer Trimestre vigencia 2025

Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto en la Empresa – Tercer Trimestre vigencia 2025

Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno a continuación, se presenta el informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto del tercer trimestre del año 2025, comparado con el mismo período de la vigencia 2024. Lo anterior, teniendo en cuenta la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 del 21 de enero de 2016, así como las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa y en el Distrito Capital

Vie, 13/02/2026 - 11:00

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - – TERCER CUATRIMESTRE DE 2025 – RADICADO I2026000468

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - – TERCER CUATRIMESTRE DE 2025 – RADICADO I2026000468

Dentro de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional.

Vie, 13/02/2026 - 10:37

Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos del cuarto trimestre de 2025

Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos del cuarto trimestre de 2025

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2025 y específicamente al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 10 de 2025 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 15/12/2025.

Lun, 09/02/2026 - 15:05

Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos del tercer trimestre de 2025

Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos del tercer trimestre de 2025

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2025 y específicamente al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 8 de 2025 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 30/09/2025.

Lun, 09/02/2026 - 14:33

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA - Corte diciembre 31 de 2025- RADICADO I2026000395

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA - Corte diciembre 31 de 2025- RADICADO I2026000395

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría versión 1 vigencia 2025, se procede a presentar el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

Jue, 05/02/2026 - 10:28

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - – SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2025 – RADICADO I2025002545

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - – SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2025 – RADICADO I2025002545

Dentro de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional. Dentro de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional.

Mar, 27/01/2026 - 18:51

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA - Corte septiembre 30 de 2025- RADICADO I2025002420

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA - Corte septiembre 30 de 2025- RADICADO I2025002420

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría versión 1 vigencia 2025, se procede a presentar el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

Mar, 27/01/2026 - 18:43
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