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Informes de la Oficina de Control Interno

Información relacionada con los informes de la Oficina de Control Interno. La información se encuentra organizada de la siguiente manera:

A continuación podrá buscar la información de su interés, filtrando por cualquiera de estas categorías o escribiendo palabras clave.

Nombre Fecha de Expedición Documento Adjunto
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - Segundo Semestre vigencia 2024. 30-01-2025 Documento: Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - Segundo Semestre vigencia 2024. Abre en una nueva ventana
Matriz Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública corte septiembre – diciembre de 2024. 30-01-2025 Documento: Matriz Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública corte septiembre – diciembre de 2024. Abre en una nueva ventana
Plan de Mejoramiento Por Procesos Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., 2025 Versión 1 30-01-2025 Documento: Plan de Mejoramiento Por Procesos Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., 2025 Versión 1 Abre en una nueva ventana
Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública corte septiembre – diciembre de 2024. 30-01-2025 Documento: Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública corte septiembre – diciembre de 2024. Abre en una nueva ventana
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno segundo semestre 2024 30-01-2025 Documento: Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno segundo semestre 2024 Abre en una nueva ventana
Seguimiento al estado de operación y funcionalidad del Sistema de Información Misional de la Empresa a corte 31 de diciembre de 2024. 29-01-2025 Documento: Seguimiento al estado de operación y funcionalidad del Sistema de Información Misional de la Empresa a corte 31 de diciembre de 2024. Abre en una nueva ventana
INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024 CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - RADICADO I2025000173. 29-01-2025 Documento: INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024 CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - RADICADO I2025000173. Abre en una nueva ventana
Plan Anual de Auditorias 2025 - V1 27-01-2025 Documento: Plan Anual de Auditorias 2025 - V1 Abre en una nueva ventana
Matriz de seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos octubre - diciembre 2024 22-01-2025 Documento: Matriz de seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos octubre - diciembre 2024 Abre en una nueva ventana
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA - CORTE 31DE DICIEMBRE DE 2024 17-01-2025 Documento: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA - CORTE 31DE DICIEMBRE DE 2024 Abre en una nueva ventana, Documento: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA - CORTE 31DE DICIEMBRE DE 2024 Abre en una nueva ventana
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