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INFORME RACIONALIZACION ANTITRAMITES VIGENCIA 2022– RADICADO I2023000487.

INFORME RACIONALIZACION ANTITRAMITES VIGENCIA 2022– RADICADO I2023000487.

Se allega el Informe al Seguimiento del Cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. Vigencia 2022, en concordancia con el Plan Anticorrupción y Acciones de Participación en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Mié, 01/03/2023 - 09:27

INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA “SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO - PIGA – PACA - TALENTO HUMANO -SERVICIOS LOGÍSTICOS” – RADICADO I2023000488.

INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA “SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO - PIGA – PACA - TALENTO HUMANO -SERVICIOS LOGÍSTICOS” – RADICADO I2023000488.

De conformidad con las facultades legales contenidas en la Ley 87 de 1993, ley 1474de 2011, del rol de evaluación y seguimiento contentivo en el artículo 17 del Decreto Nacional No.

Mié, 01/03/2023 - 09:25

INFORME PUBLICACIONES SECOP NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 – RADICADO I2023000469

INFORME PUBLICACIONES SECOP NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 – RADICADO I2023000469

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol que le asiste de evaluación y seguimiento, con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos, en la plataforma SECOP, durante el período comprendido entre el 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

Lun, 27/02/2023 - 10:59

INFORME ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG VIGENCIA 2022 – RADICADO I2023000453

INFORME ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG VIGENCIA 2022 – RADICADO I2023000453

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno, se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG, con corte al 31 de diciembre de 2022 y se procede a remitir el informe correspondiente.

Lun, 27/02/2023 - 10:47

INFORME DE GESTION OCI 2022- RADICADO I2023000360

INFORME DE GESTION OCI 2022- RADICADO I2023000360

De acuerdo con la normatividad legal aplicable, la Oficina de Control Interno de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., tiene bajo su responsabilidad dar cumplimiento a sus obligaciones funcionales establecidas en la Ley 87 de 1993 de conformidad con lo contentivo en el “artículo 12º.- Funciones de los auditores internos” y en los demás desarrollos legales, a través de los roles definidos en el “Artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno” del Decreto Nacional No.

Lun, 27/02/2023 - 10:34

INFORMES DE AUSTERIDAD TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2022 - RADICADO I2023000376

INFORMES DE AUSTERIDAD TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2022 - RADICADO I2023000376

Se remiten los Informes de Seguimiento Austeridad en el Gasto Corte Tercer y Cuarto Trimestre 2022, correspondientes al seguimiento y análisis de la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 del 21 de enero de 2016 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, clasificados de acuerdo con el Decreto 412 de 2018, y el cumplimiento de los gastos sometidos a las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa para dichos periodos, así como recomendaciones para su control.

Lun, 27/02/2023 - 10:28

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL SIM – ERU ENERO 12 DE 2023 – RADICADO I2023000342.

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL SIM – ERU ENERO 12 DE 2023 – RADICADO I2023000342.

Conforme los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se procede a emitir el informe de Seguimiento a la Implementación Sistema de Información Misional SIM – ERU, con corte a Enero 12 de 2023.

Lun, 27/02/2023 - 10:19

INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2022 RADICADO I20203000468

INFORME EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2022 RADICADO I20203000468

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno, se da a conocer que el informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno del Segundo Semestre de 2022, se desarrolla en cumplimiento del Artículo 156 del Decreto Ley 2106 de 2019, así como de lo señalado en la Circular Externa 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual estipula que el reporte debe publicarse en la página web de la Entidad a más tardar el 31 de enero de la vigencia.<

Lun, 27/02/2023 - 09:57
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