Mapa de Riesgos Institucional 2023 (riesgos de corrupción y de proceso)_V7
Mapa de Riesgos Institucional 2023 (riesgos de corrupción y de proceso)_V7
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De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023 se realizó arqueo a la Caja menor para Gastos de Inversión y Operación, cuyo manejo se encuentra a cargo de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria. Los resultados específicos de la revisión se encuentran en el informe adjunto a esta comunicación.
De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023 se realizó arqueo a la Caja Menor para Gastos de Funcionamiento, cuyo maneja se encuentra a cargo de la Subgerencia de Gestión Corporativa. Los resultados específicos de la revisión se encuentran en el informe adjunto a esta comunicación.
Plan de Mejoramiento Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., Versión 14
Actuando de conformidad con el rol legal de “Evaluación y Seguimiento" de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional 648 de 2017 en relación con las Oficinas de Control Interno y con el Plan Anual de Auditorías vigente, se procede a presentar el Informe final del Seguimiento a la Implementación del Sistema de Información Misional – SIM en la Empresa RenoBo.
La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado a la Gestión del Suelo, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisione
La Veeduría Distrital elaboró un informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas y reclamos en el Distrito durante el primer semestre de 2023. En dicho informe se analiza el comportamiento de las peticiones por sector, entidad, tipología y tiempo de respuesta. Así mismo, la Veeduría realiza un análisis del cumplimiento de las disposiciones del Decreto 371 de 2010 en lo referente a la presentación mensual por parte de las entidades del Distrito del informe sobre la gestión de las PQRS que se reciben a través del sistema “Bogotá Te Escucha”.
Evaluar el avance de la Implementación de la Política de Gobierno Digital en la Empresa, en relación con los tres (3) habilitadores transversales que permiten el despliegue de los componentes de la Política de Gobierno Digital, conforme lo establecido en el Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" y en el Manual de