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INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2021 RAD I2022000713

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2021 RAD I2022000713

La Oficina de Control Interno, ejerciendo su función de seguimiento y apoyo a la gestión, da cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 193 de 2016 "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable.", de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 "Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación”

Jue, 03/03/2022 - 20:28

Bogotá participa en convocatoria del BID para reducir inequidad en las ciudades.

Bogotá participa en convocatoria del BID para reducir inequidad en las ciudades.

Con un plan piloto para ofrecer vivienda social en arriendo en edificaciones con potencial de reúso en el Plan Parcial Centro - San Bernardo, la Administración Distrital a través de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU) se presentó a la convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ‘Desafío: ciudades para todos’ la cual busca identificar soluciones innovadoras a problemas urbanos que agudizan la inequidad y la falta de oportunidades económicas.

Lun, 28/02/2022 - 10:00

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS CORTE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2021 RAD I2022000654

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS CORTE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2021 RAD I2022000654

Dando cumplimiento al rol de evaluación de la gestión del riesgo asignado a la Oficina de Control Interno, anexo se remite el Informe del Seguimiento realizado al Mapa de Riesgos por Procesos de la Empresa, el cual fue publicado en la página Web, el pasado 17 de enero de 2022

Mié, 23/02/2022 - 12:38

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS CORTE DICIEMBRE 30 DE 2021 RAD I2022000653

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS CORTE DICIEMBRE 30 DE 2021 RAD I2022000653

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 12 (vigente a la fecha del seguimiento – enero de 2022)

Mié, 23/02/2022 - 12:35

INFORME AL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C. VIGENCIA 2021. RAD I2022000593

INFORME AL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C. VIGENCIA 2021. RAD I2022000593

Dentro del marco de los roles asignados a la Oficina de Control Interno y conforme al Plan Anual de Auditorías establecido, a continuación se presenta el Informe al Seguimiento del Cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. Vigencia 202

Mié, 23/02/2022 - 12:24

Resolución 024 de 2022

Fecha de publicación: 23/02/2022 - 09:53

Por la cual se establece y reglamenta el horario de trabajo flexible en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.

Resolución 024 de 2022

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