Plan Anual de Adquisiciones - Versión 19
Plan Anual de Adquisiciones - Versión 19
Publicación PAA - Versión 19, del 5 de Agosto de 2021. De conformidad con la normatividad vigente.
Publicación PAA - Versión 19, del 5 de Agosto de 2021. De conformidad con la normatividad vigente.
Se realizó seguimiento a la ejecución de los gastos de funcionamiento al cierre del primer trimestre de 2021, en el marco de las políticas de austeridad del gasto en el sector público colombiano y conforme a lo señalado en el Decreto 492 de 2019
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y, específicamente al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se remite el informe de evaluación independiente del Sistema de Control Interno de la Empresa, correspondiente al primer semestre de 2021 para su conocimiento, difusión a sus grupos de trabajo e implementación de los ajustes que correspondan en la dependencia a su cargo.
Realizar seguimiento a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
Informe semestral que da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, Artículo 156. Reportes del responsable de control interno. El artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9° de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, quedará así: "Artículo 14. Reportes del responsable de control interno. El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en una entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional será un servidor público de libre nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la República.
Realizar seguimiento a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 104 de 2018 y en las Circulares 020 de 2020 y 076 de 2020 de la Secretaría Jurídica Distrital, se remite el informe de gestión judicial del segundo semestre del año 2020, atendiendo el instructivo correspondiente para el efecto y contenido en la Circular 020 de 2020.
Este informe se desarrolla en cumplimiento del Artículo 156 del Decreto Ley 2106 de 2019, así como de lo señalado en la Circular Externa 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, que señala que el reporte debe publicarse en la página web de la Entidad a más tardar el 31 de enero
Informe enmarcado en los componentes del MECI
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol que le asiste de evaluación y seguimiento, y con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención a las disposiciones
legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos, en la plataforma SECOP, durante el período comprendido entre el 01 de enero hasta el 31 de julio de 2020. En este informe se
seguimiento mapa de riesgos por procesos 2019