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INFORME EJECUTIVO VEEDURIA- GESTION DISTRITAL PQR 1ER SEM 2022 RAD I2022003223

INFORME EJECUTIVO VEEDURIA- GESTION DISTRITAL PQR 1ER SEM 2022 RAD I2022003223

La Veeduría Distrital, en ejercicio de sus funciones de control preventivo, brinda asistencia técnica a las entidades del Distrito para que su gestión se oriente hacia la efectividad en el servicio a la ciudadanía. Esta asistencia técnica se realiza a través de procesos de cualificación, asesoría, acompañamiento, evaluación y seguimiento. En cumplimiento del artículo 3 del Decreto 371 de 2010, la Veeduría Distrital lidera la Red Distrital de Quejas y Reclamos.

Mar, 22/11/2022 - 23:42

INFORME ATENCIÓN REQUERIMIENTOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL – PRIMER SEMESTRE 2022. RAD I2022002482

INFORME ATENCIÓN REQUERIMIENTOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL – PRIMER SEMESTRE 2022. RAD I2022002482

En cumplimiento de las actuaciones establecidas en el Decreto Nacional No. 648 de 2017 y de su rol de “Relación con entes externos de control”, donde la Oficina de Control Interno
sirve como puente y canal entre los entes externos de control y la Empresa con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos, se da a conocer el presente informe
donde se detalla gráfica y analíticamente, el comportamiento de los requerimientos recibidos y tramitados por la Empresa de los entes de control durante el primer semestre de 2022,

Lun, 22/08/2022 - 08:34

INFORME SEMESTRAL EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2022. RAD I2022002402

INFORME SEMESTRAL EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2022. RAD I2022002402

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno, se da a conocer que el informe mencionado en el asunto se desarrolla en cumplimiento del Artículo 156 del Decreto Ley 2106 de 2019, así como de lo señalado en la Circular Externa 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual estipula que el reporte debe publicarse en la página web de la Entidad a más tardar el 30 de Julio de la vigencia, acción a la cual se dio cumplimiento

Jue, 11/08/2022 - 16:59

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer semestre 2022

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer semestre 2022

El informe de evaluación independiente al estado del Sistema del Control Interno fue establecido por el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos inexistentes en la administración pública”, en él se precisan las fortalezas y debilidades de cada uno de los componentes de la Dimensión y Política de Control Interno (COSO) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión M.I.P.G.

Vie, 29/07/2022 - 19:09

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS “BOGOTÁ TE ESCUCHA”, DE 01 JULIO AL 31 DICIEMBRE DE 2021 RAD I2022000892

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS “BOGOTÁ TE ESCUCHA”, DE 01 JULIO AL 31 DICIEMBRE DE 2021 RAD I2022000892

Cumplir con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011. “La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular”.

Jue, 17/03/2022 - 08:07

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo semestre 2021

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo semestre 2021

En atención a lo estipulado en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”  (artículo 156), donde señala que el jefe de la Unidad de la Oficina de Contro

Lun, 31/01/2022 - 18:16

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 I2021002265

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 I2021002265

Se realizó seguimiento a la ejecución de los gastos de funcionamiento al cierre del primer trimestre de 2021, en el marco de las políticas de austeridad del gasto en el sector público colombiano y conforme a lo señalado en el Decreto 492 de 2019

Jue, 19/08/2021 - 10:45

INFORME SEMESTRAL PORMENORIZADO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RAD I2021002218

INFORME SEMESTRAL PORMENORIZADO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RAD I2021002218

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y, específicamente al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se remite el informe de evaluación  independiente del Sistema de Control Interno de la Empresa, correspondiente al primer semestre de 2021 para su conocimiento, difusión a sus grupos de trabajo e implementación de los ajustes que correspondan en la dependencia a su cargo.

Mar, 17/08/2021 - 14:22

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS RAD I2021002216

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS RAD I2021002216

Realizar seguimiento a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Mar, 17/08/2021 - 13:48
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