Informes de la Oficina de Control Interno
Información relacionada con los informes de la Oficina de Control Interno. La información se encuentra organizada de la siguiente manera:
- 4.8.1 Informe pormenorizado
- 4.8.2 Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información
A continuación podrá buscar la información de su interés, filtrando por cualquiera de estas categorías o escribiendo palabras clave.
Categoría | Nombre | Fecha de Expedición | Documento Adjunto |
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Reportes de control interno | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero - Abril 2022 | 13-05-2022 | Documento: Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero - Abril 2022 Abre en una nueva ventana |
Reportes de control interno | Matriz de seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos Enero - Abril 2022 | 13-05-2022 | Documento: Matriz de seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos Enero - Abril 2022 Abre en una nueva ventana |
Reportes de control interno | Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo semestre 2021 | 31-01-2022 | Documento: Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo semestre 2021 Abre en una nueva ventana |
Reportes de control interno | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano septiembre-diciembre 2021 | 17-01-2022 | Documento: Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano septiembre-diciembre 2021 Abre en una nueva ventana |
Reportes de control interno | Seguimiento Mapa de Riesgos Septiembre - Diciembre 2021 | 17-01-2022 | Documento: Seguimiento Mapa de Riesgos Septiembre - Diciembre 2021 Abre en una nueva ventana |
Reportes de control interno | RAD I2021003039 INFORME AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD EN LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, | 22-11-2021 | Documento: RAD I2021003039 INFORME AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD EN LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, Abre en una nueva ventana |
Reportes de control interno | I202100261 INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES, PERÍODOS ENERO – ABRIL DE 2021 Y MAYO – AGOSTO DE 2021. | 11-10-2021 | Documento: I202100261 INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES, PERÍODOS ENERO – ABRIL DE 2021 Y MAYO – AGOSTO DE 2021. Abre en una nueva ventana |
Reportes de control interno | I2021002672 INFORME ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTAL | 08-10-2021 | Documento: I2021002672 INFORME ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTAL Abre en una nueva ventana |
Reportes de control interno | RAD I2021002626 SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN CIERRE 2020, SUSCRIPCIÓN 2021 | 05-10-2021 | Documento: RAD I2021002626 SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN CIERRE 2020, SUSCRIPCIÓN 2021 Abre en una nueva ventana |
Reportes de control interno | Informe de Política de Defensa Jurídica 2021 | 04-10-2021 | Documento: Informe de Política de Defensa Jurídica 2021 Abre en una nueva ventana |