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Informes de la Oficina de Control Interno

Información relacionada con los informes de la Oficina de Control Interno. La información se encuentra organizada de la siguiente manera:

  • 4.8.1 Informe pormenorizado
  • 4.8.2 Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información

A continuación podrá buscar la información de su interés, filtrando por cualquiera de estas categorías o escribiendo palabras clave.

Categoría Nombre Fecha de Expedición Documento Adjunto
Reportes de control interno Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero - Abril 2022 13-05-2022 Documento: Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero - Abril 2022 Abre en una nueva ventana
Reportes de control interno Matriz de seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos Enero - Abril 2022 13-05-2022 Documento: Matriz de seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos Enero - Abril 2022 Abre en una nueva ventana
Reportes de control interno Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo semestre 2021 31-01-2022 Documento: Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo semestre 2021 Abre en una nueva ventana
Reportes de control interno Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano septiembre-diciembre 2021 17-01-2022 Documento: Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano septiembre-diciembre 2021 Abre en una nueva ventana
Reportes de control interno Seguimiento Mapa de Riesgos Septiembre - Diciembre 2021 17-01-2022 Documento: Seguimiento Mapa de Riesgos Septiembre - Diciembre 2021 Abre en una nueva ventana
Reportes de control interno RAD I2021003039 INFORME AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD EN LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, 22-11-2021 Documento: RAD I2021003039 INFORME AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD EN LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, Abre en una nueva ventana
Reportes de control interno I202100261 INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES, PERÍODOS ENERO – ABRIL DE 2021 Y MAYO – AGOSTO DE 2021. 11-10-2021 Documento: I202100261 INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES, PERÍODOS ENERO – ABRIL DE 2021 Y MAYO – AGOSTO DE 2021. Abre en una nueva ventana
Reportes de control interno I2021002672 INFORME ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTAL 08-10-2021 Documento: I2021002672 INFORME ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTAL Abre en una nueva ventana
Reportes de control interno RAD I2021002626 SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN CIERRE 2020, SUSCRIPCIÓN 2021 05-10-2021 Documento: RAD I2021002626 SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN CIERRE 2020, SUSCRIPCIÓN 2021 Abre en una nueva ventana
Reportes de control interno Informe de Política de Defensa Jurídica 2021 04-10-2021 Documento: Informe de Política de Defensa Jurídica 2021 Abre en una nueva ventana